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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

零星费用报销支付现金的审核批准人是()

  • A、业务部门主管
  • B、会计部门主管
  • C、业务部门报销人员
  • D、业务和会计部门主管
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简述零星费用报销支付现金的业务流程。

下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()

  • A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
  • B、对大额货币资金的支付业务,实行集体决策
  • C、现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金
  • D、指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

下列选项中,由企业自行设计的库存现金支出凭证有()

  • A、职工医药费报销单
  • B、罚款单
  • C、备用金报销清单
  • D、领料单
  • E、发货单