2017年10月审计学
卷面总分:120分
试卷年份:2017
是否有答案:有
作答时间: 120分钟
通过分析程序,审计人员了解到被审计单位的毛利率今年较去年下降了10%,紧接着的审计程序应该是
- A、调查信用部门是否严格执行企业的信用政策
- B、评价公司的持续经营能力
- C、要求在财务报表附注中予以披露
- D、调查财务报表是否存在错报的可能性
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下列关于审计证据说法,正确的有
- A、审计证据越多越好
- B、审计证据的质量与审计证据的数量是反向关系
- C、审计取证需要考虑审计风险
- D、审计取证不应以获取审计证据的困难和成本为由减少不可替代的审计程序
ABC会计师事务所审计甲公司2016年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:
(1)2017年3月2日,审计项目组要求甲公司管理层于次日对库存现金进行盘点, 3月3日中午审计项目组在现场实施了监盘。
(2)因对甲公司管理层提供的银行账户清单的完整性存有疑虑,审计项目组前往当 地中国人民银行查询并打印了甲公司已开立银行结算账户清单,结果满意。
(3)审计项目组向甲公司索取了其编制的主要银行结算账户的银行存款余额调节 表,检查银行存款调节表结果都调节相符,审计项目组确认了其结果正确。
(4)审计项目组对年末余额大于10万元的银行账户实施函证,结果满意。
(5)针对年末银行存款余额调节表中企业已开支票银行尚未扣款的调节项,审计项 目组通过检查相关的支票存根和记账凭证予以确认。
(6)审计项目组发现招商银行询证函回函上的印章与以前年度的不同,询问了会计 主管,其解释招商银行于2016年中变更了印章样式,审计项目组认可了甲公司管理层的解释。
【要求】
针对上述第(1)至(6)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当,如不恰当,提出改进建议。
下列最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的情形为
- A、被审计单位存在经营风险
- B、被审计单位没有根据变化的情况修改相关的内部控制
- C、被审计单位没有按规定流程设置内部控制
- D、对被审计单位管理层诚信存在重大疑虑
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#6 /www/wwwroot/www.shzkw.org/phpcms/base.php(85): pc_base::_load_class('application', 'libs/classes', 1)
#7 /www/wwwroot/www.shzkw.org/phpcms/base.php(76): pc_base::load_sys_class('application')
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