2017年10月审计学
卷面总分:120分
试卷年份:2017
是否有答案:有
作答时间: 120分钟
关于前后任注册会计师的关系,不适合下列业务的有
- A、内部控制审计
- B、财务报表审阅
- C、财务报表审核
- D、执行商定程序
- E、财务报表审计
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内部控制要素中,控制活动的内容包括
- A、授权控制
- B、职责分离控制
- C、信息处理控制
- D、实物控制
- E、内部审计控制
审计分为详细审计与抽样审计,这种分类的标准是根据
- A、审计对象
- B、审计目的
- C、审计内容
- D、审计证据的检查范围
注册会计师王魏对某公司货币资金内部控制状况进行调查,发现以下情况:
(1)出纳员负责现金收付,收取、保管和开具银行支票,保管法人代表印鉴,开具 销售发票,登记现金和银行存款日记账,不定期盘点现金,每年编制一次银行存款余额调节表(不论收到几张对账单),三天去一次银行存取现金,并收取 银行账单。
(2)三名会计员分别登记现金、银行存款总账及收入、费用总账和明细账,但不了 解银行存款未达账项,也不作任何账务处理。
(3)副总经理以上领导及经批准的特殊人员,可以根据需要到出纳员处开取印章齐 全的空白支票,供用款之需。
(4)出差人员可以到出纳员处预支差旅费,经填写特地印制的借条,经副总经理以上领导批准后付款,借条抵作库存现金,不进行账务处理,出差人员回来报销后收回借条销毁。
【要求】指出上述内部控制存在的缺陷,并提出相应的改进建议(在答题纸上列表作答)。
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#7 /www/wwwroot/www.shzkw.org/phpcms/base.php(76): pc_base::load_sys_class('application')
#8 /www/wwwroot/www.shzkw.org/index.php(15): pc_base::creat_app()
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